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蒼城鎮(zhèn)2024年度財政決算草案的報告
發(fā)布日期:2025-11-28 14:07
來源:本網
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2024年是實現“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。一年來,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,全面學習習近平總書記在廣東考察時重要講話精神,緊緊圍繞財政年度工作目標任務,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,嚴肅財經紀律,優(yōu)化財政支出結構,在確保機關運轉、重點支出、社會保障及各項事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用。現將具體情況報告如下:

一、2024年財政預算收入情況

(一)一般公共預算收入9147.15萬元。

1、稅收收入5897.78萬元;

2、非稅收入72.04萬元;

3、專項轉移支付收入79.06萬元;

4、均衡性轉移支付收入207萬元;

5、其他一般性轉移支付收入250萬元;

6、上年度結轉未列支支出2641.27萬元。

(二)政府性基金轉移收入1682.72萬元;

(三)債務轉貸收入7819萬元;

以上兩項合計收入18648.87萬元。

二、2024年本級財政支出情況

(一)一般公共預算支出3719.92萬元。

1、一般公共服務支出1386.38萬元;

2、公共安全支出350.41萬元;

3、文化旅游體育與傳媒支出1.36萬元;

4、社會保障和就業(yè)支出1116.97萬元;

5、衛(wèi)生健康支出547.98萬元;

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.92萬元;

7、農林水支出99.99萬元;

8、住房保障支出140.68萬元;

9、退回以前年度資金-2.77萬元。

(二)非稅收入安排支出72.04萬元。

(三)政府性基金轉移收入安排支出1682.72萬元;

(四)債務轉貸收入安排支出7819萬元;

(五)體制上解支出1887.29萬元。

(六)專項上解支出3245.31萬元。

本年度賬面共列支支出18426.28萬元,結余222.59萬元。

2024年,我鎮(zhèn)堅決落實“過緊日子”要求,堅持精打細算、保障重點,加強財政資源統籌力度,切實兜牢兜實“三保”底線,進一步深化財稅體制改革,但仍然面臨一些困難和問題,主要表現在:受經濟下行影響,鎮(zhèn)級一般公共預算收入與非稅收入增速放緩,民生實事投入資金量大,財政收支存在一定的缺口。針對以上存在的問題,我鎮(zhèn)將積極探索解決思路,充分發(fā)揮財政職能作用,全面加強預算績效管理,增強財政資金預算安排的科學性和合理性,提高財政資金配置效率和使用效益,秉承“實、穩(wěn)、優(yōu)”的財政精神,爭取全年預算任務圓滿完成,更好助推蒼城經濟社會高質量發(fā)展。


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